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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2381-67-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y TRASLADO DE RACK EN EL CESFAM STA. ELVIRA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DASM |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 857 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
375250 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 857 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
StoGlobal |
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Razón Social |
SERVICIOS STOGLOBAL SPA
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R.U.T. |
77.710.176-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
StoGlobal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad | INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y TRASLADO DE RACK EN EL CESFAM STA. ELVIRA, SEGÚN EETT ADJUNTAS, VISITA A TERRENO OBLIGATORIA PARA EL DIA LUNES 05 DE ENERO A LAS 08:30 HRS., DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL | |
$ 1.975.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.975.000
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$ 1.975.000
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Total Neto
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$ 1.975.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 375.250
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$ 2.350.250
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.