|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2381-76-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-01-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2381-72-LE19 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2381-72-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DASM |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
|
|
R.U.T. |
69.030.200-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
CHACABUCO 857 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
|
|
R.U.T. |
69.030.200-4 |
|
Dirección de Facturación |
CHACABUCO 857 |
|
Comuna |
Copiapó
|
|
Impuesto |
57000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 857 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL |
|
Razón Social |
IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE
|
|
R.U.T. |
76.242.192-5 |
|
Sucursal |
COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42152112
| Instrumentos de secado odontológico o accesorios | 25 | Unidad | AEROSOL VITALIDAD PULPAR TIPO ENDO-ICE | MARCA MAQUIRA, ENDO ICE, FRASCO DE 200 ML. VCTO 2021. SE ADJUNTA FICHA DE PRODUCTO. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 3 DIAS. PUESTO EN BODEGA DPTO. SALUD .fcr
|
$ 12.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 300.000
|
$ 300.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 300.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 57.000
|
|
$ 357.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.