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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2381-796-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-11-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2381-122-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2381-122-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DASM |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CHACABUCO 857 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 857 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
498845 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 857 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Distribuidora ManzanoS.A |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA MANZANO S A
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R.U.T. |
96.908.760-k |
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Sucursal |
Distribuidora ManzanoS.A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12141901
| Cloro Cl | 600 | Unidad | LTS. CLORO LIQUIDO | |
$ 340,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 204.000
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$ 204.000
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14111703
| Toallas de papel | 700 | Unidad | TOALLA DE PAPEL PARA DISPENSADOR 250 MTS SEÑOR PROVEEDOR NO VALORIZAR TOALLA BASICA | |
$ 3.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.170.000
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$ 2.170.000
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46181504
| Guantes protectores | 100 | Unidad | PARES GUANTES ASEO DOMESTICO | |
$ 385,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.500
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$ 38.500
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47121701
| Bolsas de basura | 500 | Unidad | PAQ. BOLSA DE BASURO 70 x 90 x 10 uNIDADES | |
$ 426,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 213.000
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$ 213.000
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Total Neto
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$ 2.625.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 498.845
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$ 3.124.345
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.