Orden de Compra. Nº2381-830-AG23 " ADQUISICION MATERIALES PARA HABILITACION PUNTO DE VACUNACION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2381-830-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-07-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES PARA HABILITACION PUNTO DE VACUNACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DASM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 432 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 36785,71
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Atacama
Razón Social SANDRA CECILIA DE LOURDES ALCAYAGA JORQUERA
R.U.T. 9.684.844-7
Sucursal Ferreteria Atacama
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo1CajaTORNILLO APE TRUSS 1/2" (500), ADJUNTAR COTIZACION  $ 8.921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.921 $ 8.921
31163003
Embragues metálicos5UnidadMETALCON CANAL 60 X6MT, ADJUNTAR COTIZACION  $ 9.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.045 $ 45.045
31211701
Esmaltes1UnidadESMALTE SINTETICO 1GL NEGRO SOQUINA, ADJUNTAR COTIZACION  $ 24.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.894 $ 24.894
31211701
Esmaltes1UnidadESMALTE AL AGUA 5GL MARFIL SOQUINA, ADJUNTAR COTIZACION  $ 74.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.096 $ 74.096
31161503
Clavo-tornillo100UnidadTARUGO C/TOPE + ROSCALATA 1", ADJUNTAR COTIZACION  $ 209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.900 $ 20.900
31191501
Papeles de lija5UnidadLIJA MULTIUSO 100, ADJUNTAR COTIZACION  $ 589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.945 $ 2.945
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 3", ADJUNTAR COTIZACION  $ 2.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.658 $ 4.658
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO CHIPORRO, ADJUNTAR COTIZACION  $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700 $ 6.700
23151905
Máquinas de pasta de madera o de disolver1UnidadPASTA MURO 1GL, ADJUNTAR COTIZACION  $ 5.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.450 $ 5.450
Total Neto $ 193.609
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.786
TOTAL OC $ 230.395


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.860.169-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.467.956-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.595.503-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 9.684.844-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.