Orden de Compra. Nº2381-94-AG24 "AQUISICION MATERIALES PARA REPARACIONES EN LA DIRECCION DE SALUD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2381-94-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-01-2024
Nombre de la Orden de Compra AQUISICION MATERIALES PARA REPARACIONES EN LA DIRECCION DE SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DASM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 67512,7
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Atacama
Razón Social SANDRA CECILIA DE LOURDES ALCAYAGA JORQUERA
R.U.T. 9.684.844-7
Sucursal Ferreteria Atacama
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
21101513
Discos5UnidadDISCO CORTE 4.1/2 X1.0, ADJUNTAR COTIZACION FORMAL  $ 894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.470 $ 4.470
40141701
Desagües1UnidadDESAGUE 1.1/4 LAVADERO, ADJUNTAR COTIZACION FORMAL  $ 2.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.749 $ 2.749
12352310
Siliconas2UnidadSILICONA NEUTRA S540 280ML BOSTIK, ADJUNTAR COTIZACION FORMAL  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
23171509
Soldadura2UnidadSOLDADURA INDURA 6011 3/32 1KG, ADJUNTAR COTIZACION FORMAL  $ 8.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.788 $ 16.788
31231209
Metal precioso en placas labrada10UnidadPLETINA 50X3.0 X6MT, ADJUNTAR COTIZACION FORMAL  $ 22.574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.740 $ 225.740
31171603
Casquillos - guía para taladrar1UnidadGUIA STARRETT A-10, ADJUNTAR COTIZACION FORMAL  $ 26.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.264 $ 26.264
27112802
Hojas de sierra1UnidadSIERRA COPA STARRETT 5", ADJUNTAR COTIZACION FORMAL  $ 69.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.235 $ 69.235
Total Neto $ 355.330
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.513
TOTAL OC $ 422.843


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.684.844-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 11.860.169-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.