Orden de Compra. Nº2382-1120-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2382-323-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2382-1120-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2382-323-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2382-323-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 25340,3
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO BODEGA DE EDUCACION CALLE DE SERVICIO Nº 300 PANAMERICANA SUR 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANAVELIZALVAREZ
Razón Social ANA ROXANA VELIZ ALVAREZ
R.U.T. 12.842.266-8
Sucursal ANAVELIZALVAREZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso1CajaPAPEL HILADO  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
31201603
Gomas10CajaGOMAS DE BORRAR  $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
44121706
Lápices de madera20CajaLAPIZ GRAFITO  $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520 $ 520
44122011
Carpetas para archivos11UnidadCARPETAS CARTULINAS  $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770 $ 770
60121301
Guillotinas1UnidadGUILLOTINA  $ 19.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600
44101801
Calculadoras o accesorios40UnidadCALCULADORA DE BOLSILLO  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
44121618
Tijeras50UnidadTIJERAS DERECHO  $ 475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.750 $ 23.750
44121707
Lápices de colores30UnidadLAPICES DE COLORES X 12  $ 396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.880 $ 11.880
Total Neto $ 133.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.340
TOTAL OC $ 158.710


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.