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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2382-1175-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-05-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2382-281-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2382-281-L111 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CHACABUCO 857 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 857 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
5700 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 857 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| EL DESPACHO DEBERA REALIZARSE A BODEGA DE EDUCACION MUNICIPAL CALLE DE SERVICIO Nº 300 SALIDA SUR SECTOR EL PALOMAR. | EL DESPACHO DEBERA REALIZARSE A BODEGA DE EDUCACION MUNICIPAL CALLE DE SERVICIO Nº 300 SALIDA SUR SECTOR EL PALOMAR. |
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Proveedor |
BARRACA Y FERRETERIA MAIPU |
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Razón Social |
SOFIA JASEN GALAZ
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R.U.T. |
4.182.166-3 |
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Sucursal |
BARRACA Y FERRETERIA MAIPU |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42132202
| Dediles | 10 | Unidad | GUANTES DE GOMA PARA ASEO | |
$ 1.550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.500
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$ 15.500
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47131816
| Desodorantes | 10 | Unidad | DESODORANTE AMBIENTAL | |
$ 1.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.500
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$ 14.500
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Total Neto
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$ 30.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.700
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$ 35.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.