Orden de Compra. Nº2382-11783-SE08 "ORD40. JARDIN ALICANTO MAT DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2382-11783-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2008
Nombre de la Orden de Compra ORD40. JARDIN ALICANTO MAT DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 64229,5
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHAR A BODEGA DE EDUCACION MUNICIPAL DE COPIAPO. PANAMERICANA SUR KM300 AL LADO DE PLANTA EMELAT 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MYKSERVICIOSGENERALES
Razón Social MILTON VALENZUELA VEGA
R.U.T. 12.803.399-8
Sucursal MYKSERVICIOSGENERALES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura500Unidad no definidaBOLSA DE BASURA 70X90BOLSA DE BASURA 70X90 $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
47121701
Bolsas de basura15Unidad no definidaBOLSA DE BASURA 50X70BOLSA DE BASURA 50X70 $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
47131805
Limpiadores de uso general3Unidad no definidaLIMPIA VIDRIOSLIMPIA VIDRIOS $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
42132205
Guantes quirúrgicos10Unidad no definidaGUANTE DE LATEX PRONOBELGUANTE DE LATEX PRONOBEL $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
14111704
Papel higiénico3Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO 6X50 MT PAPEL HIGIENICO 6X50 MT $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
53131608
Jabones5Unidad no definidaJABON LIQUIDOJABON LIQUIDO $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
14111703
Toallas de papel3Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO 6X50 MTPAPEL HIGIENICO 6X50 MT $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
Total Neto $ 338.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.230
TOTAL OC $ 402.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.