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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2382-1261-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-06-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2382-239-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2382-239-L111 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CHACABUCO 857 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 857 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
1307452,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 857 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| EL DESPACHO DEBERA REALIZARSE A BODEGA DE EDUCACION MUNICIPAL CALLE DE SERVICIO Nº 300 SALIDA SUR SECTOR EL PALOMAR. | EL DESPACHO DEBERA REALIZARSE A BODEGA DE EDUCACION MUNICIPAL CALLE DE SERVICIO Nº 300 SALIDA SUR SECTOR EL PALOMAR. |
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Proveedor |
San Francisco |
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Razón Social |
FRANCISCO ANTONIO ESPINOZA DIAZ
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R.U.T. |
13.532.627-5 |
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Sucursal |
San Francisco |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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12352310
| Siliconas | 1 | Unidad | MATERIAL ESCUELA HERNAN MARQUEZ HUERTA | |
$ 6.881.330,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.881.330
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$ 6.881.330
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Total Neto
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$ 6.881.330
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.307.453
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$ 8.188.783
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.