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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2382-134-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-03-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2382-95-L108 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Mantener en buen estado de funcionamiento los Equipos de computación del Instituto Comercial "Alejandro River Díaz" de Copiapó. |
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Proveniente de Licitación
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2382-95-L108 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CHACABUCO 857 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 857 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
89775 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 857 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
FRANCISCO JAVIER NAVEAS BASSI
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R.U.T. |
9.725.524-5 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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43211507
| Computadores de escritorio | 105 | Unidad | Computadores de escritorio | Servicio de Mantención General de Equipos de Computacion de Instituto Comercial, por los meses de Marzo, Abril y Mayo de 2008 |
$ 4.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 472.500
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$ 472.500
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Total Neto
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$ 472.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 89.775
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$ 562.275
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.