Orden de Compra. Nº2382-1352-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2382-338-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2382-1352-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2382-338-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2382-338-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 42989,78
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO BODEGA DE EDUCACION CALLE DE SERVICIO Nº 300 PANAMERICANA SUR 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora3UnidadRESMAS TAMAÑO CARTA  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.470 $ 4.470
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora100UnidadRESMAS TAMAÑO OFICIO  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
24112404
Caja2UnidadCAJA PLUMONES PIZARRA ACRILICA COLOR AZUL   $ 2.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.568 $ 5.568
24112404
Caja2UnidadCAJA PLUMONES PIZARRA ACRILICA COLOR NEGRO  $ 2.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.568 $ 5.568
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash3UnidadPENDRIVE  $ 4.906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.718 $ 14.718
44122011
Carpetas para archivos50UnidadCARPETAS CARTON CON ARCHIVADOR  $ 146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.300 $ 7.300
60121124
Papel kraft50UnidadPLIEGOS PAPEL KRAFT  $ 61,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.050 $ 3.070
60121502
Rotuladores de base disolvente2UnidadCAJA PLUMONES COLOR VERDE   $ 2.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.568 $ 5.568
Total Neto $ 226.262
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.990
TOTAL OC $ 269.252


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.