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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2382-1352-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2382-338-LE09 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2382-338-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CHACABUCO 857 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 857 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
42989,78 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 857 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO BODEGA DE EDUCACION CALLE DE SERVICIO Nº 300 PANAMERICANA SUR | |
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 3 | Unidad | RESMAS TAMAÑO CARTA | |
$ 1.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.470
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$ 4.470
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 100 | Unidad | RESMAS TAMAÑO OFICIO | |
$ 1.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 180.000
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$ 180.000
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24112404
| Caja | 2 | Unidad | CAJA PLUMONES PIZARRA ACRILICA COLOR AZUL | |
$ 2.784,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.568
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$ 5.568
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24112404
| Caja | 2 | Unidad | CAJA PLUMONES PIZARRA ACRILICA COLOR NEGRO | |
$ 2.784,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.568
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$ 5.568
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43202005
| Dispositivos de almacenamiento de memoria flash | 3 | Unidad | PENDRIVE | |
$ 4.906,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.718
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$ 14.718
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44122011
| Carpetas para archivos | 50 | Unidad | CARPETAS CARTON CON ARCHIVADOR | |
$ 146,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.300
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$ 7.300
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60121124
| Papel kraft | 50 | Unidad | PLIEGOS PAPEL KRAFT | |
$ 61,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.050
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$ 3.070
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60121502
| Rotuladores de base disolvente | 2 | Unidad | CAJA PLUMONES COLOR VERDE | |
$ 2.784,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.568
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$ 5.568
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Total Neto
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$ 226.262
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.990
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$ 269.252
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.