Orden de Compra. Nº2382-1526-SE17 "JARDINES VTF: MEMO N° 31 ADQUISICION DE PINTURAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2382-1526-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2017
Nombre de la Orden de Compra JARDINES VTF: MEMO N° 31 ADQUISICION DE PINTURAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 67122,44
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nicton Bernardo Valdivia Campusano
Razón Social NICTON BERNARDO VALDIVIA CAMPUSANO
R.U.T. 6.624.354-0
Sucursal Nicton Bernardo Valdivia Campusano
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas5Unidad no definida RODILLOS ESPONT. $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.250 $ 9.250
86131502
Pintura5Unidad no definida BROCHA 2 1/2 $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
31191501
Papeles de lija5Unidad no definida LIJAS DE MADERA $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.125 $ 1.125
86131502
Pintura1Unidad no definida GALON DE PASTA MURO $ 4.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.646 $ 4.646
86131502
Pintura3Unidad no definida TINETA DE ESMALTE AGUA 7220W $ 57.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.949 $ 173.949
86131502
Pintura2Unidad no definida TINETA DE ESMALTE AL GUA 7224D $ 57.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.966 $ 115.966
30161508
Rodillo de papel pintado10Unidad no definida RODILLOS DE 18 $ 4.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.590 $ 41.590
Total Neto $ 353.276
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.122
TOTAL OC $ 420.398


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.