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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2382-1685-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
24-08-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2382-383-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2382-383-L111 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CHACABUCO 857 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 857 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
9082 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 857 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHAR A BODEGA A EDUCACION | DESPACHAR A BODEGA EDUCACION UBICADA EN CALLE DEL SERVICIO Nº300 PANAMERICANA SUR A UN COSTADO DE PLANTA EMELAT SECTOR PALOMAR |
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Proveedor |
codimat |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE
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R.U.T. |
76.076.054-4 |
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Sucursal |
codimat |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11111606
| Pizarra | 1 | Unidad | PIZARRA ACRILICA DE 150 ANCHO X 90 CMS ALTO | |
$ 47.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.800
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$ 47.800
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Total Neto
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$ 47.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.082
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$ 56.882
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.