Orden de Compra. Nº2382-189-SE14 "COMPRA MATERIAL ESCUELA EL PALOMAR "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2382-189-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2014
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL ESCUELA EL PALOMAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2382-15-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 99745,44
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENVIAR A CALLE DE SERVICIO S/N° PANAMERICANA SUR A UN COSTADO DE PLANTA EMELAT BODEGA DE EDUCACION

ENVIAR A CALLE DE SERVICIO S/N° PANAMERICANA SUR A UN COSTADO DE PLANTA EMELAT BODEGA DE EDUCACION

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nicton Bernardo Valdivia Campusano
Razón Social NICTON BERNARDO VALDIVIA CAMPUSANO
R.U.T. 6.624.354-0
Sucursal Nicton Bernardo Valdivia Campusano
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13102013
Policarbonato (PC)3Unidad no definidaPLANCHA DE POLICARBONATO DE 2.10 X 5,80 X 6 MM PLANCHA DE POLICARBONATO DE 2.10 X 5,80 X 6 MM $ 103.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.031 $ 311.031
31211904
Brochas3Unidad no definidaBROCHAS 3"BROCHAS 3" $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
31161601
Pernos de anclaje500Unidad no definidaPERNOS HEXAGONAL AUTOPERFORANTE DE 1 1/2 PERNOS HEXAGONAL AUTOPERFORANTE DE 1 1/2 $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
31211502
Pinturas de base acuosa2Unidad no definidaTINETA DE ESMALTE AGUA AMARILLO REYTINETA DE ESMALTE AGUA AMARILLO REY $ 92.619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.238 $ 185.238
31211906
Rodillos de pintar3Unidad no definidaRODILLO CHIPORRO RODILLO CHIPORRO $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.957 $ 9.957
Total Neto $ 524.976
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.745
TOTAL OC $ 624.721


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.