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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2382-277-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-03-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUBV.MANTENIMIENTO DECRETO N°4504 (ESC.EL PALOMAR) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CHACABUCO 857 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Facturación |
MAIPÚ 850 (COORDINAR ENTREGA CON EL SR. CARLOS CANIVILO CELULAR : 942540339) |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
85500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MAIPÚ 850 (COORDINAR ENTREGA CON EL SR. CARLOS CANIVILO CELULAR : 942540339) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Obras Rexsus E.I.R.L. |
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Razón Social |
PABLO CRISTIAN RIVAS ROMERO, ASESORIAS, CONSULTORI
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R.U.T. |
76.038.519-0 |
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Sucursal |
Obras Rexsus E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102103
| Servicios de exterminación o fumigación | 1 | Unidad no definida | RATIFICA PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA ESCUELA EL PALOMAR | RATIFICA PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA ESCUELA EL PALOMAR |
$ 450.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 450.000
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$ 450.000
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Total Neto
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$ 450.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 85.500
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$ 535.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.