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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2382-363-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-03-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2382-66-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2382-66-L110 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CHACABUCO 857 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 857 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
13820,22 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 857 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHAR A BODEGA EDUCACION A UN COSTADO DE PLANTA EMELAT UBICADA SECTOR PALOMAR | |
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Proveedor |
Aukinko |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUKINKO LTDA
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R.U.T. |
86.442.000-1 |
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Sucursal |
Aukinko |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201610
| Colas | 5 | Unidad | COLAS FRIAS DE 500GR | |
$ 650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.250
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$ 3.250
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60141112
| Libros de juegos | 10 | Unidad | cuentos de laminas lavables | |
$ 4.327,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.270
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$ 43.270
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60141306
| Vehículos de juguete | 2 | Kit | 2 set de 30 und c/u de medios de transportes de diferentes modelos, barcos,helicopteros,tractor,pala,avion de diferentes colores con caja plastica para guardar | |
$ 13.109,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.218
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$ 26.218
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Total Neto
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$ 72.738
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.820
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$ 86.558
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.