Orden de Compra. Nº2382-41-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2382-9-L109"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2382-41-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-02-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2382-9-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2382-9-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 42793,13
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERGIO MIGUEL SEPULVEDA AMAYA
Razón Social SERGIO MIGUEL SEPULVEDA AMAYA
R.U.T. 5.970.384-6
Sucursal SERGIO MIGUEL SEPULVEDA AMAYA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro10Unidad libro de acta de 200 hojas $ 2.389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.890 $ 23.890
14111530
Notas de papel autoadhesivo50Unidad post it medianos $ 289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.450 $ 14.450
41111604
Reglas3Unidad reglas metalicas 40 cm $ 1.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.744 $ 3.744
43202001
Discos compactos (CD)4Unidad CAJAS DE CD REGRABABLES $ 582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.328 $ 2.328
44111506
Taco calendario25Unidad TACOS CALENDARIOS 2009 $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.475 $ 26.475
44121506
Sobres estándar500Unidad sobre americano $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
44121704
Lápiz pasta20Unidad 10 cajas de lapicera gel pilot azul, 10 cajas lapiceras gel negras $ 5.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.360 $ 117.360
55121616
Banderitas autoadhesivas20Unidad banderitas post it extra ancha $ 1.549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.980 $ 30.980
Total Neto $ 225.227
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.793
TOTAL OC $ 268.020


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.