Orden de Compra. Nº2382-643-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2382-124-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2382-643-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-05-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2382-124-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2382-124-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna 23
Impuesto 12878,2
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHA A BODEGA DE EDUCACION CALLE DE SERVICIO Nº300 .DEPENDENCIAS DE DOPER NUEVA A UN COSTADO DE PLANTA EMELAT SECTOR EL PALOMARDESPACHA A BODEGA DE EDUCACION CALLE DE SERVICIO Nº300 .DEPENDENCIAS DE DOPER NUEVA A UN COSTADO DE PLANTA EMELAT SECTOR EL PALOMAR
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ECOIMAGEN equipos medicos servicios e insumos
Razón Social ALFREDO EDUARDO MELLA GONZALEZ
R.U.T. 7.979.745-6
Sucursal ECOIMAGEN equipos medicos servicios e insumos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas6UnidadTRAPEROS DOBLES CON OJAL  $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.020 $ 4.020
47131611
Palas para basura4UnidadPALAS PARA BASURA  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos15UnidadCERA LIQUIDA 1 LT.  $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.150 $ 12.150
12161902
Detergentes surfactantes3UnidadLIMPIA VIDRIOS  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.550
53131608
Jabones20LitroJABON LIQUIDO  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960
24111503
Bolsas de plástico30PaqueteBOLSA DE BASURA 90X110  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables200ParGUANTES DE PROCEDIMIENTO  $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
Total Neto $ 67.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.878
TOTAL OC $ 80.658


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.