Orden de Compra. Nº2382-815-SE11 "MEMO Nº112 INSTA CALEFON GOTITAS DEL DESIERTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2382-815-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-04-2011
Nombre de la Orden de Compra MEMO Nº112 INSTA CALEFON GOTITAS DEL DESIERTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 77517,72
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MILTON VASQUEZ
Razón Social MILTON RUBEN VASQUEZ VALERIO
R.U.T. 9.828.282-3
Sucursal MILTON VASQUEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Mano de obra temporal1Unidad no definidaMEMO Nº112 INSTA CALEFON GOTITAS DEL DESIERTOMEMO Nº112 INSTA CALEFON GOTITAS DEL DESIERTO $ 407.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 407.988 $ 407.988
Total Neto $ 407.988
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.518
TOTAL OC $ 485.506


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.