Orden de Compra. Nº2382-845-SE10 "COMPRAS DE CAMISAS CORPORATIVAS DAEM "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2382-845-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-06-2010
Nombre de la Orden de Compra COMPRAS DE CAMISAS CORPORATIVAS DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación 2382-141-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 13224
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SEPROM LTDA
Razón Social PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA SEPROM LIMITADA
R.U.T. 76.665.170-4
Sucursal SEPROM LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Camisas de hombre12UnidadCAMISAS OXFORD DE MUJER COLOR AMARILLO Y CELESTECAMISAS OXFORD DE MUJER COLOR AMARILLO Y CELESTE $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.600 $ 69.600
Total Neto $ 69.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.224
TOTAL OC $ 82.824


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.