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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2382-910-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-04-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2382-180-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2382-180-L111 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DAEM |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CHACABUCO 857 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 857 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
24994,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 857 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| EL DESPACHO DEBERA REALIZARSE A BODEGA DE EDUCACION MUNICIPAL CALLE DE SERVICIO Nº 300 SALIDA SUR SECTOR EL PALOMAR. | EL DESPACHO DEBERA REALIZARSE A BODEGA DE EDUCACION MUNICIPAL CALLE DE SERVICIO Nº 300 SALIDA SUR SECTOR EL PALOMAR. |
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Proveedor |
INGRAF LTDA |
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Razón Social |
INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTD
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R.U.T. |
79.967.190-5 |
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Sucursal |
INGRAF LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 3 | Unidad | TONER Q2612A | |
$ 26.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 78.000
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$ 78.000
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44103103
| Tóner | 3 | Unidad | TINTA HP Nº23 | |
$ 17.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 53.550
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$ 53.550
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Total Neto
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$ 131.550
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.994
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$ 156.544
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.