Orden de Compra. Nº2384-101-SE25 "MES JUNIO SERVICIO DE GUARDIA IMC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2384-101-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-07-2025
Nombre de la Orden de Compra MES JUNIO SERVICIO DE GUARDIA IMC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2384-18-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAC
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 263-2024 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna Calama
Impuesto 40026695,23
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fagon E.I.R.L.
Razón Social JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA E I R L
R.U.T. 52.001.059-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fagon E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia1Unidad no definidaPAGO FACTURA DE LICITACIÓN DENOMINADA : SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA IMC, ID 2384-18-LR24, CUOTA 13/24 CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2025, SOLICITADO SEGUN MEMO N°109 FECHA 11/07/2025 DEL DEPTO. SEGURIDAD.PAGO FACTURA DE LICITACIÓN DENOMINADA : SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA IMC, ID 2384-18-LR24, CUOTA 13/24 CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO2025. SE AJUSTA MONTO 4.5% IPC $ 210.666.817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.666.817 $ 210.666.817
Total Neto $ 210.666.817
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.026.695
TOTAL OC $ 250.693.512


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.