Orden de Compra. Nº2384-12-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2384-15-L118"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2384-12-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-02-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2384-15-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se solicita anular esta Orden de Compra, en función de ser remplazada por Orden de Compra N°2384-13-SE19.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2384-15-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAC
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140517001001001 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Solo podrá haber demora en la cancelación de pago si no pudiesen cumplirse con todos los antecedentes y trámites administrativos de rigor que usa la IMC en sus procesos de pago, en ellos se incluyen también los tiempos que demoren los traspaso de fondos
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna Calama
Impuesto 638504,88
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DCGEIRL
Razón Social DCG CONSTRUCCIONES E.I.R.L.
R.U.T. 76.378.367-7
Sucursal DCGEIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadEl servicio a contratar consiste en realizar una mantención a las cubiertas del recinto denominado “Casa de la Mujer”, esta consiste en realizar una limpieza, posteriormente retirar las canales de agua lluvia, provisionar e instalar una nueva canal yVALOR NETO DEL SERVICIO $ 3.360.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360.552 $ 3.360.552
Total Neto $ 3.360.552
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 638.505
TOTAL OC $ 3.999.057


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.