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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2384-183-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2384-26-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
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R.U.T. |
69.020.200-K |
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Dirección de Facturación |
VICUÑA MACKENNA 2001 |
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Comuna |
Calama
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Impuesto |
81482,26 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VICUÑA MACKENNA 2001 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ALTO LOA FERRETERIA |
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Razón Social |
ALTO LOA FERRETERIA SPA
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R.U.T. |
77.817.386-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALTO LOA FERRETERIA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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10161511
| Pinos | 15 | Unidad | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PROGRAMA QUIERO MI BARRIO BUENOS VECINOS Y AMIGOS. | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PROGRAMA QUIERO MI BARRIO BUENOS VECINOS Y AMIGOS. |
$ 10.301,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 154.515
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$ 154.515
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22101614
| Revestimientos de pavimento de hormigón | 6 | Metro Cúbico | VER EETT. 6 M3 DE ESTABILIZADO. | |
$ 24.369,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 146.214
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$ 146.214
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13111016
| Polietileno | 1 | Rollo | VER EETT. POLIETILENO NEGRO 0.4 MICRAS (MANGA DE 2M) 25 ML. | |
$ 128.125,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 128.125
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$ 128.125
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Total Neto
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$ 428.854
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 81.482
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$ 510.336
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.