Orden de Compra. Nº2384-59-SE25 "MES MARZO SERVICIO DE GUARDIAS IMC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2384-59-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MES MARZO SERVICIO DE GUARDIAS IMC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAC
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 263/2024 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna Calama
Impuesto 38303057,6
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fagon E.I.R.L.
Razón Social JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA E I R L
R.U.T. 52.001.059-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fagon E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia1Unidad no definidaPAGO FACTURA DE LICITACIÓN DENOMINADA : SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA IMC, ID 2384-18-LR24, CUOTA 10/24 CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2025, SOLICITADO SEGUN MEMO N°66 FECHA 17/04/2025 DEL DEPTO. SEGURIDAD.PAGO FACTURA DE LICITACIÓN DENOMINADA : SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA IMC, ID 2384-18-LR24, CUOTA 10/24 CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2025. $ 201.595.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.595.040 $ 201.595.040
Total Neto $ 201.595.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.303.058
TOTAL OC $ 239.898.098


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.