Orden de Compra. Nº2385-1136-CM19 "ARTÍCULOS DE OFICINA - DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-1136-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE OFICINA - DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna Calama
Impuesto 39862
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MyGroup
Razón Social ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA
R.U.T. 76.201.267-7
Sucursal MyGroup
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios36 (1137617 )ADHESIVO ARTEL BARRA SILICONA SOLIDA 7,5 MM 10 TIRAS DE 25 CMS UNIDAD 1159658(1137617) ADHESIVO ARTEL BARRA SILICONA SOLIDA 7,5 MM 10 TIRAS DE 25 CMS UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.560 $ 34.560
14111506
2239-4-LP14
Papel para impresora (del computador)10 (1609667 )PAPEL CREPE ARTOF 50CM X 200CM, 100 PLIEGOS UNIDAD 1611565(1609667) PAPEL CREPE ARTOF 50CM X 200CM, 100 PLIEGOS UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.100 $ 144.100
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras20 (1214624 )CORCHETERA ADIX CORCHETERA MEDIANA UNIDAD 1240131(1214624) CORCHETERA ADIX CORCHETERA MEDIANA UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.260 $ 33.260
Total Neto $ 211.920
Descuento $ 2.119
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.862
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 249.663


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.