Orden de Compra. Nº2385-11457-SE08 "SIKADUR A CARGO ID 2385-353-LP07."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-11457-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-08-2008
Nombre de la Orden de Compra SIKADUR A CARGO ID 2385-353-LP07.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2385-353-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA Nº 2001
Comuna 12
Impuesto 27685,7094
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA Nº 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor placacentro
Razón Social GUILLERMO ANTONIO TABILO MUNOZ
R.U.T. 8.248.702-6
Sucursal placacentro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas5UnidadBROCHAS HELA 4".BROCHAS HELA 4". $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.765 $ 11.765
31201615
Activadores del adhesivo4BaldeSIKADUR DE 5 LITROS C/USIKADUR DE 5 LITROS C/U $ 33.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.948 $ 133.950
Total Neto $ 145.714
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.686
TOTAL OC $ 173.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.