Orden de Compra. Nº2385-11470-SE08 "COMPRA MATERIAL OFICINA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-11470-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-08-2008
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2385-232-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA Nº 2001
Comuna 12
Impuesto 22038,4033594454
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA Nº 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice II
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA
R.U.T. 77.630.820-k
Sucursal Redoffice II
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121704
Lápiz pasta150Unidad no definidaLAPICERAS AZULES BICLAPICERAS AZULES BIC $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.345
44103105
Cartuchos de tinta4CartuchoCARTUCHOS TRICOLOR PARA IMPRESORA HP Nº 21CARTUCHOS TRICOLOR PARA IMPRESORA HP Nº 21 $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.932 $ 31.933
44103105
Cartuchos de tinta4CartuchoCARTUCHOS COLOR NEGRO HP Nº 20CARTUCHOS COLOR NEGRO HP Nº 20 $ 16.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.556 $ 66.555
14111704
Papel higiénico8UnidadPAPELES HIGIENICOSPAPELES HIGIENICOS $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.152 $ 2.151
14111703
Toallas de papel6UnidadTOALLAS DE PAPEL ABSORVENTE NOVATOALLAS DE PAPEL ABSORVENTE NOVA $ 416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496 $ 2.496
14111610
Cartulina20PliegoPLIEGO DE PAPEL DE REGALO MOTIVO FEMENINOPLIEGO DE PAPEL DE REGALO MOTIVO FEMENINO $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.520 $ 1.513
Total Neto $ 115.992
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.038
TOTAL OC $ 138.030


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.