Orden de Compra. Nº
2385-11811-SE08
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COMPRA DE MATERIALES OFICINA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2385-11811-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-12-2008
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2385-232-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra
VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Facturación
VICUÑA MACKENNA Nº 2001
Comuna
Calama
Impuesto
10967,976722402
Dirección de Envío de la Factura
VICUÑA MACKENNA Nº 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
C.S.C. LTDA.
Razón Social
CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA
R.U.T.
77.687.090-0
Sucursal
C.S.C. LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44111616
Separadores de talones
3
Bolsa
BOLSAS DE SEPARADORES TAMAÑO OFICIO
BOLSAS DE SEPARADORES TAMAÑO OFICIO
$ 509,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.527
$ 1.528
44121704
Lápiz pasta
3
Caja
CAJAS DE LAPICERAS MARCA BIC AZUL NEGRO ROJO 50 U/C CAJA
$ 4.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.650
$ 13.651
44121605
Dispensador de Cinta
10
Unidad
CINTA SCOTCH
CINTA SCOTCH
$ 201,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.010
$ 2.007
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios
15
Unidad
PEGAMENTOS STICK FIX
PEGAMENTOS STICK FIX
$ 501,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.515
$ 7.513
44111801
Rotuladores
2
Unidad
MARCADORES PERMANENTES PARA CD
MARCADORES PERMANENTES PARA CD
$ 365,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 730
$ 730
43201402
Tarjetas de módulo de memoria
1
Unidad
MEMORY STICK 1 G KINGTON
MEMORY STICK 1 G KINGTON
$ 10.106,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.106
$ 10.106
14111514
Cuadernos o tacos
4
Unidad
TACOS DE COLORES 3M TAMAÑO MEDIANO
TACOS DE COLORES 3M TAMAÑO MEDIANO
$ 292,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.168
$ 1.166
14111506
Papel para impresora (del computador)
3
Paquete
PAQUETES DE OPALINA HILADA DE 100 HOJAS
PAQUETES DE OPALINA HILADA DE 100 HOJAS
$ 5.006,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.018
$ 15.018
14111506
Papel para impresora (del computador)
3
Resma
RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA MARCA EQUALIT
RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA MARCA EQUALIT
$ 2.003,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.009
$ 6.008
Total Neto
$ 57.726
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.968
TOTAL OC
$ 68.694
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.