Orden de Compra. Nº2385-1313-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2385-415-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-1313-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2385-415-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2385-415-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna Calama
Impuesto 121932,5
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-01-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL DEL NORTE LTDA.
Razón Social ORTIZ & DIAZ LIMITADA
R.U.T. 76.031.008-5
Sucursal COMERCIAL DEL NORTE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211910
Mitones50UnidadPARES DE GUANTES PIGMENTADOS.PARES DE GUANTES PIGMENTADOS. $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
91111703
Vestuario200UnidadBUZOS DE PAPEL, TALLAS "L", "XL" Y "XXL".BUZOS DE PAPEL, TALLAS "L", "XL" Y "XXL". $ 1.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.800 $ 337.800
53131609
Protector solar5kilogramoPROTECTOR SOLAR SAFEPRO SKATE 50 + DE 1 KILO CON DISPENSADOR (FPS80).PROTECTOR SOLAR SAFEPRO SKATE 50 + DE 1 KILO CON DISPENSADOR (FPS80). $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
52121703
Toalla de cara30PaqueteTOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES MARCA CLOROX CONTIENE 75 UNIDADES.TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES MARCA CLOROX CONTIENE 75 UNIDADES. $ 3.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.400 $ 101.400
13111016
Polietileno1RolloPOLIETILENO TRANSPARENTE VIRGEN DE APROXIMADAMENTE 70 METROS 50 KILOS DE 2 MTS. X 02 MM. ESPESOR.POLIETILENO TRANSPARENTE VIRGEN DE APROXIMADAMENTE 70 METROS 50 KILOS DE 2 MTS. X 02 MM. ESPESOR. $ 113.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.890 $ 113.890
53131608
Jabones30FrascoJABON GEL TRATAMIENTO SIN ENJUAGUE LE SANCY 60 CC.JABON GEL TRATAMIENTO SIN ENJUAGUE LE SANCY 60 CC. $ 972,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.160 $ 29.160
Total Neto $ 641.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 121.932
TOTAL OC $ 763.682


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.