Orden de Compra. Nº2385-151-SE18 "SOCOAL, ESTADO DE PAGO MES DE FEBRERO 2018"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-151-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-03-2018
Nombre de la Orden de Compra SOCOAL, ESTADO DE PAGO MES DE FEBRERO 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2385-261-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna Calama
Impuesto 30274710,9714
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCOAL LTDA.
Razón Social SOC COMERCIAL ALVAREZ Y ALVAREZ LTDA
R.U.T. 85.660.800-K
Sucursal SOCOAL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121601
Vertedero de basuras3584,07ToneladaTOTAL DE RESIDUOS TRANSPORTADOS 3.584,07 (3.584,07 X 12 = 43.008,84 POR LO TANTO QUEDA EN EL TRAMO DE 40001 < 45000 CON UN VALOR DE $ 44.458 ) MES DE FEBRERO 2018. CONTRATO REPER. N° 2780 ID 2385-261-LP13, DEL VALOR NETO $ 159.340.584.- SE RETENDRÁ EL VALOR DE $ 2.064.646.- CORRESPONDIENTE A PROVISIÓN MENSUAL PAGO DE INDEMNIZACIÓN AÑOS DE SERVICIOS O DESAHUCIOS. TOTAL DE RESIDUOS TRANSPORTADOS 3.584,07 (3.584,07 X 12 = 43.008,84 POR LO TANTO QUEDA EN EL TRAMO DE 40001 < 45000 CON UN VALOR DE $ 44.458 ) MES DE FEBRERO 2018. CONTRATO REPER. N° 2780 ID 2385-261-LP13, DEL VALOR NETO $ 159.340.584.- SE RETENDRÁ EL VA $ 44.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.340.584 $ 159.340.584
Total Neto $ 159.340.584
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.274.711
TOTAL OC $ 189.615.295


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.