Orden de Compra. Nº2385-161-SE08 "M.OFICINALES P/P QUIERO MI BARRIO ID 2385-232-LP07"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-161-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-02-2008
Nombre de la Orden de Compra M.OFICINALES P/P QUIERO MI BARRIO ID 2385-232-LP07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas M. DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO", SOLICITADOS POR LA DOC. SEGÚN MEMORÁNDUM Nº 167. A CARGO CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2385-232-LP07.
Proveniente de Licitación 2385-232-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna -1
Impuesto 4400,1416
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.687.090-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121113
Cartulina metálica24UnidadCartulina metálicaCARTULINAS METALICAS COLOR PLATA $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.504 $ 12.504
60121113
Cartulina metálica2UnidadCartulina metálicaCARTULINA METALICA COLOR VERDE $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.042 $ 1.042
60121113
Cartulina metálica2UnidadCartulina metálicaCARTULINA METÁLICA COLOR AZUL $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.042 $ 1.042
31201517
Cinta para empaquetar2UnidadCinta para empaquetarCINTA ADHESIVA DE PAPEL, ROLLO 5 CM. APROX. ( CINTA MASKING DE 4 CM. APROX. SELLOFILM 3,6 MM.) $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.848
14111610
Cartulina40PliegoCartulinaCARTULINA ARTEL COLOR VERDE CLARO $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.040 $ 4.034
14111610
Cartulina1PliegoCartulinaCARTULINA COLOR NEGRA $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101 $ 101
60123601
Pegamento de purpurina4PaquetePegamento de purpurinaSILICONA EN BARRA (PAQUETE DE 10 UNIDADES) $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.588 $ 2.588
Total Neto $ 23.159
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.400
TOTAL OC $ 27.559


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.