Orden de Compra. Nº
2385-177-SE08
"
M.OFICINA P/P.CIRCULACIÓN ID 2385-232-LP07.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2385-177-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-03-2008
Nombre de la Orden de Compra
M.OFICINA P/P.CIRCULACIÓN ID 2385-232-LP07.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
M. DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSITO, SEGUN MEMORANDUM Nº 16, PARA EL PROCESO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN. A CARGO ID 2385-232-LP07.
Proveniente de Licitación
2385-232-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra
VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Facturación
VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna
-1
Impuesto
23226,55
Dirección de Envío de la Factura
VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO
R.U.T.
7.406.638-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes
10
Bolsa
Envolturas de monedas o fajas para billetes
BOLSAS DE ELÁSTICOS BLANCOS DE 500 GRAMOS.
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.500
$ 16.500
44121705
Portaminas
2
Caja
Portaminas
CAJAS DE TUBOS DE MINAS 0.5 HB ISOFIT ( 12 TUBOS POR CAJA )
$ 1.320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.640
$ 2.640
44122103
Corchetes
30
Caja
Corchetes
CORCHETES TORRE 26/6 DE 5000 UNIDADES C/U.
$ 345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.350
$ 10.350
44101707
Corcheteras
10
Unidad
Corcheteras
CORCHETERAS MARCA TORRE B/4
$ 4.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.800
$ 46.800
44121613
Sacacorchetes
15
Unidad
Sacacorchetes
SACACORCHETES PALANCA FULTONS
$ 170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.550
$ 2.550
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes
15
Unidad
Cuadernillos o formularios para exámenes
CUADERNOS UNIVERSITARIOS DE 100 HOJAS MARCA AUSTRAL O MISTRAL.
$ 423,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.345
$ 6.345
44122104
Clips para papel
10
Unidad
Clips para papel
CAJAS DE CLIP GRANDES MARCA LAVORO.
$ 489,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.890
$ 4.890
44121506
Sobres estándar
40
Unidad
Sobres estándar
SOBRES 1/2 OFICIO BLANCO.
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
44121506
Sobres estándar
30
Unidad
Sobres estándar
SOBRES OFICIO BLANCO.
$ 45,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.350
$ 1.350
14111506
Papel para impresora (del computador)
15
Resma
Papel para impresora (del computador)
REMAS DE PAPEL OFICIO MARCA EQUALIT
$ 1.988,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.820
$ 29.820
Total Neto
$ 122.245
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.227
TOTAL OC
$ 145.472
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.