Orden de Compra. Nº
2385-178-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2385-27-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2385-178-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-03-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2385-27-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2385-27-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra
VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Facturación
VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna
Calama
Impuesto
66556,81
Dirección de Envío de la Factura
VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
23-03-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
C.S.C. LTDA.
Razón Social
CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA
R.U.T.
77.687.090-0
Sucursal
C.S.C. LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes
12
Bolsa
ELASTICO BLANCO 100 GRS
ELASTICO BLANCO 100 GRS
$ 432,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.184
$ 5.184
44122016
Sujeta documentos
10
Caja
ACCO CLIP ADIX METALICO 50 UN.
ACCO CLIP ADIX METALICO 50 UN.
$ 1.262,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.620
$ 12.620
44122011
Carpetas para archivos
10
Caja
VISORES PLASTICOS (50 UN. X CAJA) RHEIN
VISORES PLASTICOS (50 UN. X CAJA) RHEIN
$ 1.458,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.580
$ 14.580
44122104
Clips para papel
5
Caja
CLIP TORRE Nº 1 TRIANGULAR
CLIP TORRE Nº 1 TRIANGULAR
$ 184,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 920
$ 920
44122104
Clips para papel
20
Caja
CLIP ISOFIT METAL 78MM 50 UN.
CLIP ISOFIT METAL 78MM 50 UN
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
60105705
Cinta libre de ácido
20
Unidad
SCOTH 18X30 MTS 3M 500 TRANSPARENTE
SCOTH 18X30 MTS 3M 500 TRANSPARENTE
$ 331,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.620
$ 6.620
14111531
Libros o cuadernos de registro
1
Unidad
LIBRO 10 CUENTAS 50 HOJAS BUHO
LIBRO 10 CUENTAS 50 HOJAS BUHO
$ 4.068,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.068
$ 4.068
14111609
Papel para forrar
200
Unidad
CARTON GRIS EUROPA 3.0 MM 55X77 CMS
CARTON GRIS EUROPA 3.0 MM 55X77 CMS
$ 1.002,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.400
$ 200.400
31201515
Cintas de papel
5
Unidad
CINTAS EMBALAJE TRANSPARENTE 5 CMS X 40 MTS
CINTAS EMBALAJE TRANSPARENTE 5 CMS X 40 MTS
$ 316,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.580
$ 1.580
44122103
Corchetes
10
Unidad
CORCHETERAS TORRE B-7
CORCHETERAS TORRE B-7
$ 6.062,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.620
$ 60.620
44121704
Lápiz pasta
1
Unidad
LAPICERAS ROJA BIC
LAPICERAS ROJA BIC
$ 137,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 137
$ 137
44121704
Lápiz pasta
25
Unidad
LAPICERAS AZULES BIC
LAPICERAS AZULES BIC
$ 137,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.425
$ 3.425
44121902
Tinta china
10
Unidad
TINTA TAMPON ARTLINE NEGRO 50 CC
TINTA TAMPON ARTLINE NEGRO 50 CC
$ 1.552,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.520
$ 15.520
11151705
Hilo de seda
5
Rollo
OVILLO RAFIA COLORES
OVILLO RAFIA COLORES
$ 525,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.625
$ 2.625
Total Neto
$ 350.299
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 66.557
TOTAL OC
$ 416.856
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.