Orden de Compra. Nº2385-180-AG26 "Materiales de Construcción(compra ágil: 2385-134-COT26)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-180-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Construcción(compra ágil: 2385-134-COT26)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.002.001 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna Calama
Impuesto 950567,15
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA CALAMA SPA
Razón Social FERRETERIA CALAMA SOCIEDAD POR ACCIONES
R.U.T. 76.181.127-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA CALAMA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101610
Distribuidoras de áridos10Cubeta10 cubo de arena gruesa.10 cubo de arena gruesa. $ 20.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.680 $ 201.680
22101610
Distribuidoras de áridos10Cubeta10 cubo de gravilla10 cubo de gravilla $ 20.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.680 $ 201.680
31162301
Perfiles de montaje45Unidad45 perfiles canal U de 150 x 50 x2 x 645 perfiles canal U de 150 x 50 x2 x 6 $ 27.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.217.655 $ 1.217.655
49161703
Discos30Unidad30 discos de corte FE 7"30 discos de corte FE 7" $ 2.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.320 $ 67.320
30101604
Barras de acero30Unidad30 FE estriado 8 mm x 6 mts30 FE estriado 8 mm x 6 mts $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.150 $ 78.150
30131501
Bloques de cemento1500UnidadBloque liso gris14"Bloque 14" $ 505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 757.500 $ 757.500
30111601
Cemento500SacoSacos de cemento de 25 kilos cemento San Juan saco 25 kilos $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.479.000 $ 2.479.000
Total Neto $ 5.002.985
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 950.567
TOTAL OC $ 5.953.552


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.