Orden de Compra. Nº2385-2-SE21 "SOCOAL, ESTADO DE PAGO MES DE DICIEMBRE 2020"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-2-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-01-2021
Nombre de la Orden de Compra SOCOAL, ESTADO DE PAGO MES DE DICIEMBRE 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2385-261-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.001.001.001 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna Calama
Impuesto 38301876,18
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCOAL LTDA.
Razón Social SOC COMERCIAL ALVAREZ Y ALVAREZ LTDA
R.U.T. 85.660.800-K
Sucursal SOCOAL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121601
Vertedero de basuras5200,95ToneladaTOTAL DE RESIDUOS TRANSPORTADOS 5.200,95(5.200,95 X 12) = 62411.40 POR LO TANTO QUEDA EN EL TRAMO DE >= 55001 CON UN VALOR DE $ 38.760.- MES DE DICIEMBRE 2020. CONTRATO REPER. N° 2780 ID 2385-261-LP13, DEL VALOR NETO $ 201.588.822.- SE RETENDRÁ EL VALOR DE $ 2.166.395.- CORRESPONDIENTE A PROVISIÓN MENSUAL PAGO DE INDEMNIZACIÓN AÑOS DE SERVICIOS O DESAHUCIOS. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD N° 12 DE FECHA 15 DE ENERO 2021 DE LA DIMAO TOTAL DE RESIDUOS TRANSPORTADOS 5.200,95(5.200,95 X 12) = 62411.40 POR LO TANTO QUEDA EN EL TRAMO DE >= 55001 CON UN VALOR DE $ 38.760.- MES DE DICIEMBRE 2020. CONTRATO REPER. N° 2780 ID 2385-261-LP13, DEL VALOR NETO $ 201.588.822.- SE RETENDRÁ EL $ 38.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.588.822 $ 201.588.822
Total Neto $ 201.588.822
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.301.876
TOTAL OC $ 239.890.698


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.