Orden de Compra. Nº2385-202-SE08 "MATERIAL DE ASEO Y OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-202-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-03-2008
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO Y OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y OFICINA SEGUN CONTRATO SUMINISTRO ID: 2385-232-LP07.
Proveniente de Licitación 2385-232-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna -1
Impuesto 4967,55
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO
R.U.T. 7.406.638-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122010
Divisores2CajaDivisoresCAJA DE BANDERITAS 3M POST-IT 680-2 AZUL $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
44121711
Rotuladores2CajaRotuladoresCAJA DE PLUMONES DE PIZARRA NEGROS $ 6.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.560 $ 13.560
47131810
Productos para lavar platos1UnidadProductos para lavar platosQUIX MEDIANO PARA LOZA 500 ML $ 1.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.055 $ 1.055
47131603
Esponjas5UnidadEsponjasESPONJA PARA LAVAR LOZA VIRUTEX $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBolsas de basuraPAQUETE BOLSA BASURA 70X50 $ 515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.150 $ 5.150
14111508
Papel para fax3RolloPapel para faxROLLOS DE PAPEL FAX FORMATO 210X30 CM $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380
44121506
Sobres estándar100SobreSobres estándarSOBRE TAMAÑO CARTA $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
Total Neto $ 26.145
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.968
TOTAL OC $ 31.113


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.