Orden de Compra. Nº
2385-222-SE08
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MATERIALES DE ASEO Y OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2385-222-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-03-2008
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEO Y OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y OFICINA SEGUN CONTRATO SUMINISTRO ID: 2385-232-LP07.
Proveniente de Licitación
2385-232-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra
VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Facturación
VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna
-1
Impuesto
59835,94
Dirección de Envío de la Factura
VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO
R.U.T.
7.406.638-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121705
Portaminas
1
Caja
Portaminas
CAJA MINA DE 0.7 MM
$ 4.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.560
$ 4.560
44111521
Sujetapapeles
4
Caja
Sujetapapeles
CAJA CLIP METALICO GRANDE 50 UNIDADES
$ 489,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.956
$ 1.956
31201517
Cinta para empaquetar
5
Unidad
Cinta para empaquetar
MASKIN GRANDE
$ 2.156,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.780
$ 10.780
31201517
Cinta para empaquetar
5
Unidad
Cinta para empaquetar
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.750
$ 1.750
44121705
Portaminas
6
Unidad
Portaminas
PORTA MINA PILOT DE 0.7 MM
$ 1.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.280
$ 8.280
47131501
Trapos
10
Unidad
Trapos
PAÑOS AMARILLOS PARA LIMPIEZA MUEBLE
$ 262,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.620
$ 2.620
15121517
Jabones lubricantes
5
Unidad
Jabones lubricantes
JABON LIQUIDO DE MANO CREMA ALMENDRA LESANCY
$ 1.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.450
$ 8.450
14111514
Cuadernos o tacos
7
Unidad
Cuadernos o tacos
CUADERNOS SUPER CLASS RHEIN 1/2 OFICIO DE 120 HOJAS 5MM
$ 3.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.830
$ 25.830
44103105
Cartuchos de tinta
3
Unidad
Cartuchos de tinta
TINTA IMPRESORA HP 3650 Nº 28 COLOR
$ 11.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.700
$ 35.700
44103105
Cartuchos de tinta
3
Unidad
Cartuchos de tinta
TINTA IMPRESORA HP 3650 Nº 27 NEGRA
$ 10.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.900
$ 30.900
44103105
Cartuchos de tinta
3
Unidad
Cartuchos de tinta
TINTA IMPRESORA HP 3180 Nº 92 NEGRA
$ 9.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.450
$ 27.450
44103105
Cartuchos de tinta
3
Unidad
Cartuchos de tinta
TINTA IMPRESORA HP 3180 Nº 93-95 COLOR
$ 13.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.970
$ 41.970
44103103
Tóner
3
Unidad
Tóner
TONERS IMPRESORA HPN LASERJET 1000 SERIES Nº 15A
$ 31.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.800
$ 94.800
14111506
Papel para impresora (del computador)
10
Unidad
Papel para impresora (del computador)
RESMA PAPEL TAMAÑO OFICIO
$ 1.988,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.880
$ 19.880
Total Neto
$ 314.926
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 59.836
TOTAL OC
$ 374.762
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.