Orden de Compra. Nº2385-222-SE08 "MATERIALES DE ASEO Y OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-222-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-03-2008
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO Y OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y OFICINA SEGUN CONTRATO SUMINISTRO ID: 2385-232-LP07.
Proveniente de Licitación 2385-232-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna -1
Impuesto 59835,94
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO
R.U.T. 7.406.638-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121705
Portaminas1CajaPortaminasCAJA MINA DE 0.7 MM $ 4.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.560 $ 4.560
44111521
Sujetapapeles4CajaSujetapapelesCAJA CLIP METALICO GRANDE 50 UNIDADES $ 489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.956 $ 1.956
31201517
Cinta para empaquetar5UnidadCinta para empaquetarMASKIN GRANDE $ 2.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.780 $ 10.780
31201517
Cinta para empaquetar5UnidadCinta para empaquetarCINTA EMBALAJE TRANSPARENTE $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750
44121705
Portaminas6UnidadPortaminasPORTA MINA PILOT DE 0.7 MM $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.280 $ 8.280
47131501
Trapos10UnidadTraposPAÑOS AMARILLOS PARA LIMPIEZA MUEBLE $ 262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.620 $ 2.620
15121517
Jabones lubricantes5UnidadJabones lubricantesJABON LIQUIDO DE MANO CREMA ALMENDRA LESANCY $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.450 $ 8.450
14111514
Cuadernos o tacos7UnidadCuadernos o tacosCUADERNOS SUPER CLASS RHEIN 1/2 OFICIO DE 120 HOJAS 5MM $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.830 $ 25.830
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadCartuchos de tintaTINTA IMPRESORA HP 3650 Nº 28 COLOR $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadCartuchos de tintaTINTA IMPRESORA HP 3650 Nº 27 NEGRA $ 10.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.900 $ 30.900
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadCartuchos de tintaTINTA IMPRESORA HP 3180 Nº 92 NEGRA $ 9.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.450 $ 27.450
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadCartuchos de tintaTINTA IMPRESORA HP 3180 Nº 93-95 COLOR $ 13.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.970 $ 41.970
44103103
Tóner3UnidadTónerTONERS IMPRESORA HPN LASERJET 1000 SERIES Nº 15A $ 31.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.800 $ 94.800
14111506
Papel para impresora (del computador)10UnidadPapel para impresora (del computador)RESMA PAPEL TAMAÑO OFICIO $ 1.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.880 $ 19.880
Total Neto $ 314.926
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.836
TOTAL OC $ 374.762


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.