Orden de Compra. Nº
2385-230-SE08
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COMPRA DE MATERIAL CONSTRUCCION
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2385-230-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-03-2008
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIAL CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
PARA SER UTILIZADO EN LAS NUEVAS OFICINAS ENTREGADAS A RRPP, SEGUN MEMO Nº 127, DE FECHA 05/03/2008, DEL JEFE SUBDEPTO. DE OPERACIONES. CONTRATO SUMINISTRO ID : 2385-353-LP07, CON CARGO ITEM 2204010002, DENOMINADO MATERIALES DE CONSTRUCCION.
Proveniente de Licitación
2385-353-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra
VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Facturación
VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna
-1
Impuesto
85367,484728
Dirección de Envío de la Factura
VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
GUILLERMO ANTONIO TABILO MUNOZ
R.U.T.
8.248.702-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211506
Pinturas de látex
10
Galón
Pinturas de látex
LATEX COLOR BLANCO INVIERNO
$ 6.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.030
$ 63.025
31201601
Adhesivos químicos
6
Galón
Adhesivos químicos
PEGAMENTO PARA CUBRE PISO
$ 12.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.094
$ 77.092
31211705
Lacas
4
Galón
Lacas
BARNIZ NATURAL
$ 6.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.228
$ 27.227
31211505
Pinturas aceitosas
4
Galón
Pinturas aceitosas
GALON OLEO OPACO (GRIS PERLA) PARA PUERTAS
$ 9.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.656
$ 38.655
44121612
Cuchillos Cartoneros
5
Unidad
Cuchillos Cartoneros
CORTA CARTON
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.941
31211906
Rodillos de pintar
10
Unidad
Rodillos de pintar
RODILLO ESPONJA Nº 7
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.765
31211904
Brochas
10
Unidad
Brochas
BROCHA 2" HELA
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.920
$ 10.924
46181529
Ropa aislada para ambientes fríos
8
Unidad
Ropa aislada para ambientes fríos
BUZO BLANCO PAPEL PARA PINTAR
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.496
$ 19.496
30171706
Vidrio templado
2
Unidad
Vidrio templado
VIDRIO 3 TRIPLE DE 68X104
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.924
$ 10.924
31211604
Diluyentes para pinturas
5
Litro
Diluyentes para pinturas
LITRO DE DILUYENTE SINTETICO
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.882
30161701
Alfombrado
30
Metro Cuadrado
Alfombrado
CUBRE PISO ALTO TRAFICO AZUL DE 04 METROS DE ANCHO
$ 5.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 176.460
$ 176.471
12352310
Siliconas
2
Tubo
Siliconas
SOLICONA TRANSPARENTE
$ 2.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.900
$ 4.899
Total Neto
$ 449.303
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 85.367
TOTAL OC
$ 534.670
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.