Orden de Compra. Nº2385-233-SE08 "COMPRA MATERIAL OFICINA Y ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-233-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2008
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL OFICINA Y ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PARA OPERATIVO CIVICO FAMILIAR, SOLICITADO SEGUN MEMO Nº 378 DE FECHA 11/03/2008 DEL DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO. CONTRATO SUMINISTRO ID: 2385-232-LP07. ITEM 22.01.001.002, MATERIALES DE OFICINA PROGRAMAS SOCIALES.
Proveniente de Licitación 2385-232-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna -1
Impuesto 22278,45
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.687.090-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel5CajaClips para papelCAJA DE CLIP MEDIANO TORRE $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.975 $ 1.975
44122104
Clips para papel5CajaClips para papelCAJA DE CLIP CHICO TORRE $ 178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890
44121711
Rotuladores10CajaRotuladoresCAJA DE PLUMONES PERMANENTES 12 U/C $ 6.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.570 $ 68.570
44121704
Lápiz pasta100UnidadLápiz pastaLAPICERAS AZULES BIC $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
42312103
Desodorantes y limpiadores de ostomia5UnidadDesodorantes y limpiadores de ostomiaDESODORANTES AMBIENTALES $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
44122011
Carpetas para archivos50UnidadCarpetas para archivosCARPETAS PLASTIFICADAS CON ACO COLOR AZUL $ 231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.550 $ 11.550
31201517
Cinta para empaquetar20UnidadCinta para empaquetarCINTA SCOCH CHICOS ANCHOS 3M $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700
60121113
Cartulina metálica30PliegoCartulina metálicaPLIEGO CARTULINA METALICA $ 386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.580 $ 11.580
60121124
Papel kraft10PliegoPapel kraftPLIEGO DE PAPEL DE ENVOLVER $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340 $ 340
14111704
Papel higiénico10RolloPapel higiénicoROLLOS DE PAPEL HIGIENICO CONFORD $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.930 $ 1.930
14111703
Toallas de papel10RolloToallas de papelROLLOS DE TOALLA NOVA $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.280
Total Neto $ 117.255
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.278
TOTAL OC $ 139.533


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.