Orden de Compra. Nº
2385-233-SE08
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COMPRA MATERIAL OFICINA Y ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2385-233-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-03-2008
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIAL OFICINA Y ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
PARA OPERATIVO CIVICO FAMILIAR, SOLICITADO SEGUN MEMO Nº 378 DE FECHA 11/03/2008 DEL DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO. CONTRATO SUMINISTRO ID: 2385-232-LP07. ITEM 22.01.001.002, MATERIALES DE OFICINA PROGRAMAS SOCIALES.
Proveniente de Licitación
2385-232-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra
VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Facturación
VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna
-1
Impuesto
22278,45
Dirección de Envío de la Factura
VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA
R.U.T.
77.687.090-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122104
Clips para papel
5
Caja
Clips para papel
CAJA DE CLIP MEDIANO TORRE
$ 395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.975
$ 1.975
44122104
Clips para papel
5
Caja
Clips para papel
CAJA DE CLIP CHICO TORRE
$ 178,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 890
$ 890
44121711
Rotuladores
10
Caja
Rotuladores
CAJA DE PLUMONES PERMANENTES 12 U/C
$ 6.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.570
$ 68.570
44121704
Lápiz pasta
100
Unidad
Lápiz pasta
LAPICERAS AZULES BIC
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
42312103
Desodorantes y limpiadores de ostomia
5
Unidad
Desodorantes y limpiadores de ostomia
DESODORANTES AMBIENTALES
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
44122011
Carpetas para archivos
50
Unidad
Carpetas para archivos
CARPETAS PLASTIFICADAS CON ACO COLOR AZUL
$ 231,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.550
$ 11.550
31201517
Cinta para empaquetar
20
Unidad
Cinta para empaquetar
CINTA SCOCH CHICOS ANCHOS 3M
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.700
$ 3.700
60121113
Cartulina metálica
30
Pliego
Cartulina metálica
PLIEGO CARTULINA METALICA
$ 386,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.580
$ 11.580
60121124
Papel kraft
10
Pliego
Papel kraft
PLIEGO DE PAPEL DE ENVOLVER
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 340
$ 340
14111704
Papel higiénico
10
Rollo
Papel higiénico
ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO CONFORD
$ 193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.930
$ 1.930
14111703
Toallas de papel
10
Rollo
Toallas de papel
ROLLOS DE TOALLA NOVA
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.280
$ 3.280
Total Neto
$ 117.255
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.278
TOTAL OC
$ 139.533
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.