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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2385-233-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-05-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA MATERIAL OFICINA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2385-232-LP07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
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R.U.T. |
69.020.200-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
VICUÑA MACKENNA 2001 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
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R.U.T. |
69.020.200-K |
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Dirección de Facturación |
VICUÑA MACKENNA Nº 2001 |
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Comuna |
Calama
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Impuesto |
20270,92436951 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VICUÑA MACKENNA Nº 2001 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-05-2009 |
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Proveedor |
Rica Aventura |
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Razón Social |
ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO
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R.U.T. |
7.406.638-0 |
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Sucursal |
Rica Aventura |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44121618
| Tijeras | 5 | Unidad | TIJERAS METALICAS GRANDES | TIJERAS METALICAS GRANDES |
$ 9.729,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.645
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$ 48.647
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44121506
| Sobres estándar | 200 | Unidad | SOBRE TAMAÑO CARTA | SOBRE TAMAÑO CARTA |
$ 16,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.200
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$ 3.193
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44101707
| Corcheteras | 3 | Unidad | PERFORADORES MEDIANOS | PERFORADORES MEDIANOS |
$ 2.756,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.268
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$ 8.269
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44111509
| Portalápiz | 10 | Unidad | PORTA LAPIZ METALICOS | PORTA LAPIZ METALICOS |
$ 1.187,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.870
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$ 11.866
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14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 20 | Unidad | POST IT AMARILLO GRANDE | POST IT AMARILLO GRANDE |
$ 900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.000
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$ 18.000
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44111506
| Taco calendario | 10 | Unidad | CUADERNOS UNIVERSITARIOS 100 HOJAS CUADRICULADOS | CUADERNOS UNIVERSITARIOS 100 HOJAS CUADRICULADOS |
$ 450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.500
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$ 4.504
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44121902
| Tinta china | 10 | Unidad | TAMPONES CHICOS | TAMPONES CHICOS |
$ 1.221,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.210
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$ 12.210
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Total Neto
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$ 106.689
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.271
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$ 126.960
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.