Orden de Compra. Nº2385-233-SE09 "COMPRA MATERIAL OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-233-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-05-2009
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2385-232-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA Nº 2001
Comuna Calama
Impuesto 20270,92436951
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA Nº 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-05-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rica Aventura
Razón Social ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO
R.U.T. 7.406.638-0
Sucursal Rica Aventura
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121618
Tijeras5UnidadTIJERAS METALICAS GRANDESTIJERAS METALICAS GRANDES $ 9.729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.645 $ 48.647
44121506
Sobres estándar200UnidadSOBRE TAMAÑO CARTASOBRE TAMAÑO CARTA $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.193
44101707
Corcheteras3UnidadPERFORADORES MEDIANOSPERFORADORES MEDIANOS $ 2.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.268 $ 8.269
44111509
Portalápiz10UnidadPORTA LAPIZ METALICOSPORTA LAPIZ METALICOS $ 1.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.870 $ 11.866
14111530
Notas de papel autoadhesivo20UnidadPOST IT AMARILLO GRANDEPOST IT AMARILLO GRANDE $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
44111506
Taco calendario10UnidadCUADERNOS UNIVERSITARIOS 100 HOJAS CUADRICULADOSCUADERNOS UNIVERSITARIOS 100 HOJAS CUADRICULADOS $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.504
44121902
Tinta china10UnidadTAMPONES CHICOSTAMPONES CHICOS $ 1.221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.210 $ 12.210
Total Neto $ 106.689
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.271
TOTAL OC $ 126.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.