Orden de Compra. Nº2385-238-SE09 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-238-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-05-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2385-232-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA Nº 2001
Comuna Calama
Impuesto 4923,234723
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA Nº 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-05-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor C.S.C. LTDA.
Razón Social CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.687.090-0
Sucursal C.S.C. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121902
Tinta china1CajaCAJA DE LAPICERAS BIG AZUL DE 50 UNIDADESCAJA DE LAPICERAS BIG AZUL DE 50 UNIDADES $ 4.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.550 $ 4.550
14111613
Papel para pancartas50UnidadPLIEGOS DE PAPEL KRAFTPLIEGOS DE PAPEL KRAFT $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.807
60121502
Rotuladores de base disolvente10UnidadPLUMONES PERMANENTES COLOR NEGROPLUMONES PERMANENTES COLOR NEGRO $ 618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.180 $ 6.185
60121502
Rotuladores de base disolvente10UnidadPLUMONES PERMANENTES COLOR ROJO PLUMONES PERMANENTES COLOR ROJO $ 618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.180 $ 6.185
31201517
Cinta para empaquetar5UnidadSCOTCH TAMAÑO MEDIANOSCOTCH TAMAÑO MEDIANO $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
60121502
Rotuladores de base disolvente10UnidadPLUMONES PERMANENTES COLOR AZULPLUMONES PERMANENTES COLOR AZUL $ 618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.180 $ 6.185
Total Neto $ 25.912
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.923
TOTAL OC $ 30.835


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.