Orden de Compra. Nº2385-238-SE14 "ESTADO DE PAGO MES DE FEBRERO 2014 ID 2385-261-LP13"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-238-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-04-2014
Nombre de la Orden de Compra ESTADO DE PAGO MES DE FEBRERO 2014 ID 2385-261-LP13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2385-261-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna Calama
Impuesto 25711837,875
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCOAL LTDA.
Razón Social SOC COMERCIAL ALVAREZ Y ALVAREZ LTDA
R.U.T. 85.660.800-K
Sucursal SOCOAL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121601
Vertedero de basuras3492,27ToneladaTOTAL DE RESIDUOS TRANSPORTADOS 3492,27 TONELADAS (3492,27 X 12 = 41907,24 POR LO TANTO QUEDA EN EL TRAMO DE 40001 < 45000 CON UN VALOR DE 38750). MES DE FEBRERO 2014. CONTRATO REPERTORIO N° 2780, ID 2385-261-LP13.TOTAL DE RESIDUOS TRANSPORTADOS 3492,27 TONELADAS (3492,27 X 12 = 41907,24 POR LO TANTO QUEDA EN EL TRAMO DE 40001 < 45000 CON UN VALOR DE 38750). MES DE FEBRERO 2014. CONTRATO REPERTORIO N° 2780, ID 2385-261-LP13. $ 38.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.325.463 $ 135.325.463
Total Neto $ 135.325.462
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.711.838
TOTAL OC $ 161.037.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.