Orden de Compra. Nº2385-242-SE16 "SOCOAL, ESTADO DE PAGO MES DE MARZO 2016"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-242-SE16
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 11-04-2016
Nombre de la Orden de Compra SOCOAL, ESTADO DE PAGO MES DE MARZO 2016
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2385-261-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna Calama
Impuesto 28881909,709
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCOAL LTDA.
Razón Social SOC COMERCIAL ALVAREZ Y ALVAREZ LTDA
R.U.T. 85.660.800-K
Sucursal SOCOAL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121601
Vertedero de basuras4349,98ToneladaTOTAL RESIDUOS TRANSPORTADOS 4349,98 (4349,98 x 12 = 52199,8 POR LO TANTO QUEDA EN EL TRAMO 50001<55000 CON UN VALOR DE 34.945) MES DE MARZO 2016, CONTRATO REPERTORIO N°2780, ID 2385-261-LP13, DEL VALOR NETO $ 152.010.051.- SE RETENDRÁ EL VALOR DE $1.859.060.- CORRESPONDIENTE A PROVISIÓN MENSUAL PAGO DE INDEMNIZACION AÑOS DE SERVICIOS O DESAHUCIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.TOTAL RESIDUOS TRANSPORTADOS 4349,98 (4349,98 x 12 = 52199,8 POR LO TANTO QUEDA EN EL TRAMO 50001<55000 CON UN VALOR DE 34.945) MES DE MARZO 2016, CONTRATO REPERTORIO N°2780, ID 2385-261-LP13, DEL VALOR NETO $ 152.010.051.- SE RETENDRÁ EL VALOR D $ 34.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.010.051 $ 152.010.051
Total Neto $ 152.010.051
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.881.910
TOTAL OC $ 180.891.961


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.