Orden de Compra. Nº
2385-265-SE19
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DIDECO / OPD ARTICULOS DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2385-265-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-04-2019
Nombre de la Orden de Compra
DIDECO / OPD ARTICULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2385-18-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra
VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Facturación
VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna
Calama
Impuesto
13575,88
Dirección de Envío de la Factura
VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
18-04-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Prinorte
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.
R.U.T.
76.213.681-3
Sucursal
Prinorte
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
10
Unidad no definida
GUANTES DE LÁTEX MULTIUSO, MODELOS S, L,XL, MARCA VIRUTEX (TALLA M)
GUANTES DE LÁTEX MULTIUSO, MODELOS S, L,XL, MARCA VIRUTEX (TALLA M)
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
47131805
Limpiadores de uso general
12
Botella
LIMPIA VIDRIOS DE 250 GRS. A LA MARCA VIRGINIA
LIMPIA VIDRIOS DE 250 GRS. A LA MARCA VIRGINIA
$ 431,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.172
$ 5.172
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
DESINFECTANTE PARA W.C. PASTILLAS 40 GRS. MARCA HARPIC
DESINFECTANTE PARA W.C. PASTILLAS 40 GRS. MARCA HARPIC
$ 1.020,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.200
$ 10.200
47131816
Desodorantes
15
Unidad
DESODORANTE DESINFECTANTE AMBIENTAL Y SUPERFICIES 360 CC. A LA MARCA LYSOFORM
DESODORANTE DESINFECTANTE AMBIENTAL Y SUPERFICIES 360 CC. A LA MARCA LYSOFORM
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.850
$ 29.850
47121806
Escurridor de trapero
2
Unidad
BALDE CON ESCURRIDOR, PARA MOPAS DE 14 LITROS, A LA MARCA VIRUTEX
BALDE CON ESCURRIDOR, PARA MOPAS DE 14 LITROS, A LA MARCA VIRUTEX
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.980
47131618
Mopas húmedas
3
Unidad
ESCOBILLÓN PARA BARRER, A LA MARCA DOÑA CLORINDA
ESCOBILLÓN PARA BARRER, A LA MARCA DOÑA CLORINDA
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.250
$ 5.250
Total Neto
$ 71.452
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.576
TOTAL OC
$ 85.028
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.