Orden de Compra. Nº2385-271-SE08 "COMPRA MATERIAL DE OFICINA Y ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-271-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2008
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE OFICINA Y ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CONTRATO SUMINISTRO ID: 2385-232-LP07, DENOMINACION : MATERIALES DE OFICINA, ASEO Y COMPUTACIONAL. MATERIALES SOLICITADOS POR BODEGA. COMPLEMENTO O/C Nº 2385-219-SE08, DADO QUE SE CONSIDERO VALOR UNITARIO DEBIENDO SER VALOR CAJA.
Proveniente de Licitación 2385-232-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna -1
Impuesto 64622,8
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO
R.U.T. 7.406.638-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores10CajaMarcadoresLAPICES DESTACADORES LECTURAS, 12 UNIDADES C/U MARCA FULTONS $ 5.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.560 $ 55.560
60101316
Tarjetas en blanco10CajaTarjetas en blancoTARJETAS LISA 200 GRS. COLOR BLANCO, TAMAÑO AMERICANO $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
47131810
Productos para lavar platos10CajaProductos para lavar platosLAVALOZAS, DE 750 GRS, DE 12 UNIDADES MARCA QUIX $ 12.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.600 $ 126.600
47131805
Limpiadores de uso general6CajaLimpiadores de uso generalLIMPIADOR EN CREMA DE 750 GR, DE 12 UNIDADES C/U MARCA CIF $ 13.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.080 $ 82.080
47131805
Limpiadores de uso general5CajaLimpiadores de uso generalMANTENEDOR DE PISO, DIFERENTES AROMAS, DE 900cc.,12 UNIDADES C/U MARCA POETT $ 9.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.880 $ 47.880
Total Neto $ 340.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.623
TOTAL OC $ 404.743


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.