Orden de Compra. Nº2385-273-SE12 "COMPRA DE MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-273-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-04-2012
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2385-22-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA Nº 2001
Comuna Calama
Impuesto 23756,84
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA Nº 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-04-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rica Aventura
Razón Social ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO
R.U.T. 7.406.638-0
Sucursal Rica Aventura
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSA DE BASURA DE 90X120 Cm., MARCA SUPERIOR (BOLSA DE 10 UNIDADES CADA UNA).BOLSA DE BASURA DE 90X120 Cm., MARCA SUPERIOR (BOLSA DE 10 UNIDADES CADA UNA). $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
47131803
Desinfectantes domésticos48UnidadLIMPIADOR EN CREMA DE 750 GR. C/U. MARCA CIF.LIMPIADOR EN CREMA DE 750 GR. C/U. MARCA CIF. $ 1.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.648 $ 69.648
46181504
Guantes protectores10UnidadGUANTES DE LATEX L, MARCA VIRUTEX.GUANTES DE LATEX "L", MARCA VIRUTEX. $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.920 $ 9.920
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos12LitroCERA LIQUIDA PARA PISOS, MARCA BLEM.CERA LIQUIDA PARA PISOS, MARCA BLEM. $ 1.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.748 $ 17.748
14111703
Toallas de papel24RolloTOALLA NOVA 12,5 MTS.ABOLENGO NOVA.TOALLA NOVA 12,5 MTS.ABOLENGO NOVA. $ 505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.120 $ 12.120
Total Neto $ 125.036
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.757
TOTAL OC $ 148.793


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.