Orden de Compra. Nº2385-302-SE09 "COMPRA MATERIALES OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-302-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-06-2009
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2385-232-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA Nº 2001
Comuna Calama
Impuesto 27705,9117648495
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA Nº 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-06-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rica Aventura
Razón Social ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO
R.U.T. 7.406.638-0
Sucursal Rica Aventura
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta1CajaCAJA DE LAPICERAS COLOR AZUL, MARCA PILOT BPS-GPCAJA DE LAPICERAS COLOR AZUL, MARCA PILOT BPS-GP $ 9.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.015 $ 9.015
44122017
Carpetas colgantes o accesorios50UnidadCARPETA COLGANTESCARPETA COLGANTES $ 171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.550 $ 8.529
44122011
Carpetas para archivos50UnidadCARPETA DE CARTON, COLOR VERDECARPETA DE CARTON, COLOR VERDE $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.580
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20UnidadRESMAS DE OFICIO, MARCA EQUALITRESMAS DE OFICIO, MARCA EQUALIT $ 2.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.980 $ 42.975
44121802
Líquido corrector15UnidadLIQUIDOS CORRECTORES BLANCOSLIQUIDOS CORRECTORES BLANCOS $ 481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.215 $ 7.210
44121801
Cinta correctora10UnidadSOLVENTES THINNER PARA CORRECTOR, PROARTESOLVENTES THINNER PARA CORRECTOR, PROARTE $ 241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.410 $ 2.412
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento200UnidadFUNDAS TAMAÑO CARTAFUNDAS TAMAÑO CARTA $ 31,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.218
44121634
Rollos dispensadores de pegamento6UnidadSTICK FIX, MARCA HENKELSTICK FIX, MARCA HENKEL $ 811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.866 $ 4.866
12141901
Cloro Cl3UnidadCLORO TRADICIONAL DE 01 kg.CLORO TRADICIONAL DE 01 kg. $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290 $ 1.291
12161902
Detergentes surfactantes4UnidadLIQUIDOS POETT, DIFERENTES AROMASLIQUIDOS POETT, DIFERENTES AROMAS $ 863,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.452 $ 3.452
47131502
Paños de limpieza15UnidadPAÑOS PARA SACUDIRPAÑOS PARA SACUDIR $ 283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.245 $ 4.248
42312311
Kits desinfectantes20UnidadPASTILLAS DE BAÑO, DIFERENTES AROMASPASTILLAS DE BAÑO, DIFERENTES AROMAS $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadPASTILLA PATOPURIFICPASTILLA PATOPURIFIC $ 1.651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.020 $ 33.025
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento200UnidadFUNDAS TAMAÑO OFICIOFUNDAS TAMAÑO OFICIO $ 31,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.218
44121505
Sobres especiales50SobreSOBRES TAMAÑO OFICIOSOBRES TAMAÑO OFICIO $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.450 $ 2.437
44121505
Sobres especiales50SobreSOBRES 1/2 OFICIOSOBRES 1/2 OFICIO $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.345
Total Neto $ 145.821
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.706
TOTAL OC $ 173.527


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.