Orden de Compra. Nº2385-347-SE09 "MATERIALES DE ASEO Y OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-347-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-06-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO Y OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2385-232-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA Nº 2001
Comuna Calama
Impuesto 18910,109244115
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA Nº 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-06-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor C.S.C. LTDA.
Razón Social CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.687.090-0
Sucursal C.S.C. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121704
Lápiz pasta4CajaLAPICERAS PILOT SUPER GEL 0.7 AZULESLAPICERAS PILOT SUPER GEL 0.7 AZULES $ 6.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.900 $ 24.901
12181501
Ceras sintéticas5UnidadCERAS PARA PISO FLOTANTES DE 1 LTS C/U BLEMCERAS PARA PISO FLOTANTES DE 1 LTS C/U BLEM $ 1.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.870 $ 5.870
47131805
Limpiadores de uso general3UnidadLIQUIDOS MULTIUSO LYSOFORM CITRICA 450 CCLIQUIDOS MULTIUSO LYSOFORM CITRICA 450 CC $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.941 $ 1.941
47131603
Esponjas5UnidadESPONJAS LAVALOSAS BONOBRIL VIRUTEXESPONJAS LAVALOSAS BONOBRIL VIRUTEX $ 413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.065 $ 2.063
47131816
Desodorantes20UnidadENCHUFES GLADE ACEITES NATURALES (05 AROMAS VAINILLA, 15 AROMA I LOVE YOU)ENCHUFES GLADE ACEITES NATURALES (05 AROMAS VAINILLA, 15 AROMA I LOVE YOU) $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.260 $ 50.252
14111703
Toallas de papel10RolloTOALLA NOVATOALLA NOVA $ 355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.550 $ 3.546
47121605
Limpiadores de suelo5FrascoLIQUIDO PARA LIMPIAR PISO FLOTANTE BLEMLIQUIDO PARA LIMPIAR PISO FLOTANTE BLEM $ 2.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.955 $ 10.954
Total Neto $ 99.527
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.910
TOTAL OC $ 118.437


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.