Orden de Compra. Nº2385-35-SE26 "COMPRA MATERIAL DE ASEO M-102"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-35-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-01-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE ASEO M-102
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.33.042.002.001 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna Calama
Impuesto 31655,52
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-02-2027
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor C.S.C. LTDA.
Razón Social CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.687.090-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal C.S.C. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos3UnidadGEL LIMPIADOR DESINFECTANTE INODORO 750GEL LIMPIADOR DESINFECTANTE INODORO 750 $ 5.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.150 $ 15.150
47131803
Desinfectantes domésticos2UnidadDESINFECTANTE CLOROX ANTIHONGOS 500MLDESINFECTANTE CLOROX ANTIHONGOS 500ML $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400
47131619
Cabezas de trapero4UnidadTRAPERO DOBLE C/OJAL VIRUTEX 50X50TRAPERO DOBLE C/OJAL VIRUTEX 50X50 $ 1.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.020 $ 5.020
53131624
Toallitas húmedas4UnidadTOALLITAS DECINFECTANTE CLOROX 20U.TOALLITAS DECINFECTANTE CLOROX 20U. $ 2.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.080 $ 11.080
12161902
Detergentes surfactantes8UnidadLIMPIADOR DESINFECTANTE VIRUTEX 900ML CITLIMPIADOR DESINFECTANTE VIRUTEX 900ML CIT $ 1.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.120 $ 8.120
14111703
Toallas de papel3UnidadTOALLA DE PAPEL NOVA DOBLE HOJA 100MTSTOALLA DE PAPEL NOVA DOBLE HOJA 100MTS $ 7.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.920 $ 22.920
47131502
Paños de limpieza2UnidadPAÑO MAXWIPE ELITE 50 HJSPAÑO MAXWIPE ELITE 50 HJS $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
47121701
Bolsas de basura4UnidadBOLSA BASURA CARGA PESADA 110X120 5UBOLSA BASURA CARGA PESADA 110X120 5U $ 8.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.920 $ 32.920
47131824
Productos de limpieza de ventanas2UnidadLIMPIA VIDRIOS GLASSEX C/GATILLO 50 LIMPIA VIDRIOS GLASSEX C/GATILLO 50 $ 4.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.756 $ 9.756
47131816
Desodorantes4UnidadDESODORANTE AMBIENTAL AROM 360ML SDESODORANTE AMBIENTAL AROM 360ML S $ 1.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.772 $ 7.772
47131804
Productos de limpieza de amoniaco4UnidadCLOROGEL CLOROX DOYPACK 650MLCLOROGEL CLOROX DOYPACK 650ML $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.440 $ 5.440
14111704
Papel higiénico3PaquetePAPEL HIGIENICO CONFORT 100MTS 4 ROLLOSPAPEL HIGIENICO CONFORT 100MTS 4 ROLLOS $ 10.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.050 $ 31.050
Total Neto $ 166.608
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.656
TOTAL OC $ 198.264


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.