Orden de Compra. Nº
2385-35-SE26
"
COMPRA MATERIAL DE ASEO M-102
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2385-35-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-01-2026
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIAL DE ASEO M-102
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra
VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.33.042.002.001 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Facturación
VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna
Calama
Impuesto
31655,52
Dirección de Envío de la Factura
VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
01-02-2027
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
C.S.C. LTDA.
Razón Social
CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA
R.U.T.
77.687.090-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
C.S.C. LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
3
Unidad
GEL LIMPIADOR DESINFECTANTE INODORO 750
GEL LIMPIADOR DESINFECTANTE INODORO 750
$ 5.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.150
$ 15.150
47131803
Desinfectantes domésticos
2
Unidad
DESINFECTANTE CLOROX ANTIHONGOS 500ML
DESINFECTANTE CLOROX ANTIHONGOS 500ML
$ 4.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.400
$ 9.400
47131619
Cabezas de trapero
4
Unidad
TRAPERO DOBLE C/OJAL VIRUTEX 50X50
TRAPERO DOBLE C/OJAL VIRUTEX 50X50
$ 1.255,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.020
$ 5.020
53131624
Toallitas húmedas
4
Unidad
TOALLITAS DECINFECTANTE CLOROX 20U.
TOALLITAS DECINFECTANTE CLOROX 20U.
$ 2.770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.080
$ 11.080
12161902
Detergentes surfactantes
8
Unidad
LIMPIADOR DESINFECTANTE VIRUTEX 900ML CIT
LIMPIADOR DESINFECTANTE VIRUTEX 900ML CIT
$ 1.015,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.120
$ 8.120
14111703
Toallas de papel
3
Unidad
TOALLA DE PAPEL NOVA DOBLE HOJA 100MTS
TOALLA DE PAPEL NOVA DOBLE HOJA 100MTS
$ 7.640,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.920
$ 22.920
47131502
Paños de limpieza
2
Unidad
PAÑO MAXWIPE ELITE 50 HJS
PAÑO MAXWIPE ELITE 50 HJS
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.980
47121701
Bolsas de basura
4
Unidad
BOLSA BASURA CARGA PESADA 110X120 5U
BOLSA BASURA CARGA PESADA 110X120 5U
$ 8.230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.920
$ 32.920
47131824
Productos de limpieza de ventanas
2
Unidad
LIMPIA VIDRIOS GLASSEX C/GATILLO 50
LIMPIA VIDRIOS GLASSEX C/GATILLO 50
$ 4.878,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.756
$ 9.756
47131816
Desodorantes
4
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL AROM 360ML S
DESODORANTE AMBIENTAL AROM 360ML S
$ 1.943,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.772
$ 7.772
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
4
Unidad
CLOROGEL CLOROX DOYPACK 650ML
CLOROGEL CLOROX DOYPACK 650ML
$ 1.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.440
$ 5.440
14111704
Papel higiénico
3
Paquete
PAPEL HIGIENICO CONFORT 100MTS 4 ROLLOS
PAPEL HIGIENICO CONFORT 100MTS 4 ROLLOS
$ 10.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.050
$ 31.050
Total Neto
$ 166.608
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.656
TOTAL OC
$ 198.264
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.